คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 พร้อมเอกสารงบประมาณรายจ่าย โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2548 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย : บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2547 (1) งบประมาณปี 2548
จำนวน สัดส่วน ร่าง พ.ร.บ. สัดส่วน
รวมทั้งประเทศ 1,163,500,000,000 100.0 1,200,000,000,000 100.0
1. งบกลาง 265,825,698,200 22.8 200,189,983,800 16.7
2. สำนักนายกรัฐมนตรี (2) 7,437,523,900 0.6 9,530,424,100 0.8
3. กระทรวงกลาโหม 78,551,324,500 6.8 81,247,000,000 6.8
4. กระทรวงการคลัง 131,532,350,900 11.3 140,304,527,900 11.7
5. กระทรวงการต่างประเทศ 5,401,181,300 0.5 5,653,852,000 0.5
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2) 2,572,600,800 0.2 2,413,706,000 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 4,026,513,100 0.3 4,707,064,000 0.4
ของมนุษย์ 53,084,804,300 4.6 52,409,869,900 4.3
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) 51,642,218,800 4.4 66,013,268,500 5.5
9. กระทรวงคมนาคม 14,883,208,200 1.3 16,711,194,000 1.4
10.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(3) 2,187,299,600 0.2 5,628,035,400 0.5
11.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,555,170,300 0.1 1,703,658,100 0.1
12.กระทรวงพลังงาน 4,620,853,800 0.4 4,753,340,200 0.4
13.กระทรวงพาณิชย์ 102,793,918,100 8.8 139,017,787,700 11.6
14.กระทรวงมหาดไทย 11,305,315,000 1.0 11,791,606,000 1.0
15.กระทรวงยุติธรรม 12,958,581,300 1.1 17,709,344,000 1.5
16.กระทรวงแรงงาน 2,239,642,800 0.2 2,525,584,300 0.2
17.กระทรวงวัฒนธรรม 5,130,559,100 0.4 6,681,603,800 0.5
18.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190,262,836,200 16.4 203,884,099,500 17.0
19.กระทรวงศึกษาธิการ 45,147,891,200 3.9 45,151,928,000 3.8
20.กระทรวงสาธารณสุข 3,037,954,900 0.3 3,718,974,000 0.3
21.กระทรวงอุตสาหกรรม 55,400,968,400 4.8 55,073,750,000 4.6
22.ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง 9,768,464,400 0.8 13,637,147,100 1.1
หรือทบวง 39,933,298,500 3.4 41,113,631,700 3.4
23.หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 62,199,822,400 5.4 68,428,620,000 5.7
24.รัฐวิสาหกิจ
25.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุ 1. งบประมาณปี 2547 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี จำนวน 135,500 ล้านบาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับโครงสร้างโดยการโอนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปีงบประมาณ พ.ศ.2548
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับโครงสร้างโดยการโอนกรมป่าไม้ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ตารางที่ 2
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 - 2548
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2547 งบประมาณปี 2548
โครงสร้างงบประมาณ จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด
ร้อยละ ร้อยละ
1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,163,500.0 16.4 1,200,000.0 3.1
(สัดส่วนต่อ GDP) 18.0 16.8
- รายจ่ายประจำ 836,544.4 11.0 847,597.2 1.3
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 71.9 70.6
- รายจ่ายลงทุน 292,800.2 38.4 302,326.5 3.3
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 25.2 25.2
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 34,155.4 -2.3 50,076.3 46.6
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 2.9 4.2
2. รายรับ 1,163,500.0 16.4 1,200,000.0 3.1
(สัดส่วนต่อ GDP) 18.0 16.8
- รายได้ 1,063,600.0 28.9 1,200,000.0 12.8
- เงินกู้ 99,900.0 -42.9 0.0 -100.0
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) 6,476,100.0 9.2 7,123,710.0 10.0
หมายเหตุ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) เป็นอัตราการขยายตัว
ณ ราคาประจำปี
ที่มา 1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณปี 2548
จำนวน สัดส่วน
รวมทั้งสิ้น 1,200,000.0 100.00
1. ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 102,601.1 8.55
1.1 สร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก 51,163.0 4.26
1.2 พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศ 7,672.4 0.64
1.3 ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 2,503.2 0.21
1.4 สร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ยั่งยืน 7,332.3 0.61
1.5 เสริมสร้างบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ 8,637.9 0.72
1.6 พัฒนาการบริการจัดการการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงิน 215.5 0.02
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (Logistics) ของประเทศ
1.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 25,076.8 2.09
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 152,697.8 12.72
2.1 ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 20,826.7 1.73
2.2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,315.5 1.78
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,542.6 0.38
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนส่ง 73,732.8 6.14
2.5 ฟื้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,344.9 1.78
2.6 พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,616.2 0.13
2.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 9,319.1 0.78
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 397,857.5 33.16
3.1 เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน 38,594.2 3.22
3.2 พัฒนาการคุ้มครองทางสังคม 4,089.3 0.34
3.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและทั่วถึง 8,221.6 0.69
3.4 บรรเทาปัญหาการว่างงานและพัฒนาแรงงาน 17,102.9 1.43
3.5 การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาให้สังคม 187,162.0 15.60
3.6 วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,707.6 0.39
3.7 การสาธารณสุขและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 90,657.6 7.55
3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดระเบียบสังคม 36,262.2 3.02
3.9 ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้กลับมาสู่สังคมไทย 3,624.4 0.30
3.10 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนทางสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน 7,435.7 0.62
และยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ และการอำนวยความยุติธรรม 116,630.8 9.72
4.1 ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ 85,730.0 7.14
4.2 ส่งเสริมกิจการต่างประเทศ 147.8 0.01
4.3 พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม 28,453.2 2.36
4.4 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ 2,299.8 0.19
และการอำนวยความยุติธรรม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ 430,212.8 35.85
5.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 19,548.9 1.63
5.2 การพัฒนาระบบการเมือง และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ 3,815.7 0.32
5.3 การบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจตามกฎหมาย 262,569.5 21.88
5.4 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 144,278.7 12.02
ตารางที่ 4
สรุปแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
หน่วย : ล้านบาท
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2548
รวมทั้งสิ้น 152,233.0
1. แผนงบประมาณการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน 12,416.7
2. แผนงบประมาณการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในเชิงบูรณาการ 2,656.3
3. แผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 338.6
4. แผนงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ 3,085.4
5. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,075.4
6. แผนงบประมาณการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค 4,980.6
7. แผนงบประมาณการปฏิรูปการศึกษาและการเติมปัญญาให้สังคม 1,386.7
8. แผนงบประมาณทรัพยากรน้ำในเชิงบูรณาการ 24,014.7
9. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 4,542.0
10. แผนงบประมาณการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 84,510.7
11. แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศ 500.0
12. แผนงบประมาณการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก 2,386.3
13. แผนงบประมาณการจัดการภารกิจในต่างประเทศ 7,339.6
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 25 พฤษภาคม 2547--จบ--
-กภ-
ตารางที่ 1
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 - 2548 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย : บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2547 (1) งบประมาณปี 2548
จำนวน สัดส่วน ร่าง พ.ร.บ. สัดส่วน
รวมทั้งประเทศ 1,163,500,000,000 100.0 1,200,000,000,000 100.0
1. งบกลาง 265,825,698,200 22.8 200,189,983,800 16.7
2. สำนักนายกรัฐมนตรี (2) 7,437,523,900 0.6 9,530,424,100 0.8
3. กระทรวงกลาโหม 78,551,324,500 6.8 81,247,000,000 6.8
4. กระทรวงการคลัง 131,532,350,900 11.3 140,304,527,900 11.7
5. กระทรวงการต่างประเทศ 5,401,181,300 0.5 5,653,852,000 0.5
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2) 2,572,600,800 0.2 2,413,706,000 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 4,026,513,100 0.3 4,707,064,000 0.4
ของมนุษย์ 53,084,804,300 4.6 52,409,869,900 4.3
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3) 51,642,218,800 4.4 66,013,268,500 5.5
9. กระทรวงคมนาคม 14,883,208,200 1.3 16,711,194,000 1.4
10.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(3) 2,187,299,600 0.2 5,628,035,400 0.5
11.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,555,170,300 0.1 1,703,658,100 0.1
12.กระทรวงพลังงาน 4,620,853,800 0.4 4,753,340,200 0.4
13.กระทรวงพาณิชย์ 102,793,918,100 8.8 139,017,787,700 11.6
14.กระทรวงมหาดไทย 11,305,315,000 1.0 11,791,606,000 1.0
15.กระทรวงยุติธรรม 12,958,581,300 1.1 17,709,344,000 1.5
16.กระทรวงแรงงาน 2,239,642,800 0.2 2,525,584,300 0.2
17.กระทรวงวัฒนธรรม 5,130,559,100 0.4 6,681,603,800 0.5
18.กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 190,262,836,200 16.4 203,884,099,500 17.0
19.กระทรวงศึกษาธิการ 45,147,891,200 3.9 45,151,928,000 3.8
20.กระทรวงสาธารณสุข 3,037,954,900 0.3 3,718,974,000 0.3
21.กระทรวงอุตสาหกรรม 55,400,968,400 4.8 55,073,750,000 4.6
22.ส่วนราชการไม่สังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง 9,768,464,400 0.8 13,637,147,100 1.1
หรือทบวง 39,933,298,500 3.4 41,113,631,700 3.4
23.หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 62,199,822,400 5.4 68,428,620,000 5.7
24.รัฐวิสาหกิจ
25.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
หมายเหตุ 1. งบประมาณปี 2547 รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี จำนวน 135,500 ล้านบาท
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปรับโครงสร้างโดยการโอนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ
นิทรรศการ
(องค์การมหาชน) ไปสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีในปีงบประมาณ พ.ศ.2548
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับโครงสร้างโดยการโอนกรมป่าไม้ไปสังกัดกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ.2548
ตารางที่ 2
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2547 - 2548
หน่วย : ล้านบาท
งบประมาณปี 2547 งบประมาณปี 2548
โครงสร้างงบประมาณ จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด
ร้อยละ ร้อยละ
1. วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,163,500.0 16.4 1,200,000.0 3.1
(สัดส่วนต่อ GDP) 18.0 16.8
- รายจ่ายประจำ 836,544.4 11.0 847,597.2 1.3
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 71.9 70.6
- รายจ่ายลงทุน 292,800.2 38.4 302,326.5 3.3
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 25.2 25.2
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 34,155.4 -2.3 50,076.3 46.6
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 2.9 4.2
2. รายรับ 1,163,500.0 16.4 1,200,000.0 3.1
(สัดส่วนต่อ GDP) 18.0 16.8
- รายได้ 1,063,600.0 28.9 1,200,000.0 12.8
- เงินกู้ 99,900.0 -42.9 0.0 -100.0
3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) 6,476,100.0 9.2 7,123,710.0 10.0
หมายเหตุ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) เป็นอัตราการขยายตัว
ณ ราคาประจำปี
ที่มา 1. สำนักงบประมาณ
2. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ งบประมาณปี 2548
จำนวน สัดส่วน
รวมทั้งสิ้น 1,200,000.0 100.00
1. ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 102,601.1 8.55
1.1 สร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก 51,163.0 4.26
1.2 พัฒนาความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของประเทศ 7,672.4 0.64
1.3 ส่งเสริมการสร้างสังคมผู้ประกอบการ 2,503.2 0.21
1.4 สร้างศักยภาพการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาคที่ยั่งยืน 7,332.3 0.61
1.5 เสริมสร้างบทบาทที่เข้มแข็งในเวทีระหว่างประเทศ 8,637.9 0.72
1.6 พัฒนาการบริการจัดการการเคลื่อนย้ายของสินค้า บริการ ข้อมูล และการเงิน 215.5 0.02
ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค (Logistics) ของประเทศ
1.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 25,076.8 2.09
2. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 152,697.8 12.72
2.1 ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 20,826.7 1.73
2.2 พัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,315.5 1.78
2.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4,542.6 0.38
2.4 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพของระบบขนส่ง 73,732.8 6.14
2.5 ฟื้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21,344.9 1.78
2.6 พัฒนาการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 1,616.2 0.13
2.7 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน 9,319.1 0.78
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนทางสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิต 397,857.5 33.16
3.1 เพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน 38,594.2 3.22
3.2 พัฒนาการคุ้มครองทางสังคม 4,089.3 0.34
3.3 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีคุณภาพและทั่วถึง 8,221.6 0.69
3.4 บรรเทาปัญหาการว่างงานและพัฒนาแรงงาน 17,102.9 1.43
3.5 การปฏิรูปการศึกษาและเติมปัญญาให้สังคม 187,162.0 15.60
3.6 วัฒนธรรมและนันทนาการ 4,707.6 0.39
3.7 การสาธารณสุขและการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 90,657.6 7.55
3.8 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจัดระเบียบสังคม 36,262.2 3.02
3.9 ป้องกันปัญหายาเสพติดไม่ให้กลับมาสู่สังคมไทย 3,624.4 0.30
3.10 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทุนทางสังคม แก้ไขปัญหาความยากจน 7,435.7 0.62
และยกระดับคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ และการอำนวยความยุติธรรม 116,630.8 9.72
4.1 ส่งเสริมความมั่นคงของชาติ 85,730.0 7.14
4.2 ส่งเสริมกิจการต่างประเทศ 147.8 0.01
4.3 พัฒนาระบบและกระบวนการยุติธรรม 28,453.2 2.36
4.4 บริหารจัดการภาครัฐเพื่อความมั่นคงของชาติ การต่างประเทศ 2,299.8 0.19
และการอำนวยความยุติธรรม
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ 430,212.8 35.85
5.1 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 19,548.9 1.63
5.2 การพัฒนาระบบการเมือง และการกระจายอำนาจการบริหารจัดการภาครัฐ 3,815.7 0.32
5.3 การบริหารจัดการทั่วไปและภารกิจตามกฎหมาย 262,569.5 21.88
5.4 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 144,278.7 12.02
ตารางที่ 4
สรุปแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
หน่วย : ล้านบาท
แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ ปีงบประมาณ 2548
รวมทั้งสิ้น 152,233.0
1. แผนงบประมาณการเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนยากจน 12,416.7
2. แผนงบประมาณการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในเชิงบูรณาการ 2,656.3
3. แผนงบประมาณเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 338.6
4. แผนงบประมาณการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ 3,085.4
5. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 4,075.4
6. แผนงบประมาณการสร้างศักยภาพเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค 4,980.6
7. แผนงบประมาณการปฏิรูปการศึกษาและการเติมปัญญาให้สังคม 1,386.7
8. แผนงบประมาณทรัพยากรน้ำในเชิงบูรณาการ 24,014.7
9. แผนงบประมาณการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน 4,542.0
10. แผนงบประมาณการประกันสุขภาพถ้วนหน้า 84,510.7
11. แผนงบประมาณการวิจัยเชิงบูรณาการของประเทศ 500.0
12. แผนงบประมาณการสร้างความเป็นเลิศของกลุ่มสินค้าและบริการทั้งในประเทศและตลาดโลก 2,386.3
13. แผนงบประมาณการจัดการภารกิจในต่างประเทศ 7,339.6
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ชุดพ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร) วันที่ 25 พฤษภาคม 2547--จบ--
-กภ-