ทำเนียบรัฐบาล--8 มิ.ย.--บิสนิวส์
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง)
ปีงบประมาณ 2539 - 2544 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยขอลดการลงทุนจาก 57,029.44 ล้านบาท
เป็น 39,077.02 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2539 - 2544) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของ กฟน. ให้สามารถรองรับความต้องการ
พลังไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2540 - 2544 ด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ต่อปี อย่างเพียงพอทันกำหนดเวลาและ
มีคุณภาพดี
1.2 เพื่อรักษาระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้เท่ากับแผนฯ ฉบับที่ 8 (ฉบับปรังปรุง)
1.3 เพื่อให้มีการลงทุนในระดับที่เหมาะสม ประหยัด และคำนึงถึงข้อจำกัดทางการเงินของ กฟน.
2. รายละเอียดแผน ประกอบด้วย 7 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย 2)
แผนงานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า 3) แผนงานระบบจำหน่าย หม้อแปลงจำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ติดตั้งคาปาซิเตอร์
4) แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค 5) แผนงานจ่ายไฟด้วยระบบสายป้อนใต้ดิน 6) แผนงานเปลี่ยนแรงดันของ
ระบบสายป้อนจาก 12 เควี เป็น 24 เควี 7) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร วงเงินทั้งสิ้น 39,077.02
ล้านบาท โดยจะเป็นการปรับลดตามความต้องการไฟฟ้าที่ลดลง และปรับเพิ่มบางงานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ดังนี้
2.1 แผนงานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย ปรับลดการก่อสร้างและเพิ่มขนาดสถานีต้นทางจากเดิม 13
แห่ง เป็น 7 แห่ง
2.2 แผนงานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
- ปรับลดการก่อสร้างสายส่งฯ ใหม่ จาก 480 วงจร-กม. เป็น 205 วงจร-กม.
- ปรับลดการปรับปรุงสายส่งฯ เดิม จาก 166 วงจร-กม. เป็น 97 วงจร-กม.
2.3 แผนงานระบบจำหน่าย
- ปรับลดการก่อสร้างสายป้อนใหม่จาก 2,350 วงจร-กม. เป็น 1,899 วงจร-กม.
- ปรับเพิ่มการปรับปรุงสายป้อนใหม่ คือ เปลี่ยนจากสายชนิดเปลือยเป็นสายหุ้มจากเดิม 850 วงจร-กม.
เป็น 3,510 วงจร-กม.
- ปรับลดการก่อสร้างสายแรงต่ำใหม่จาก 4,000 วงจร-กม. เป็น 2,967 วงจร-กม.
- ปรับเพิ่มการปรับปรุงสายแรงต่ำจาก 1,250 วงจร-กม. เป็น 1,377 วงจร-กม.
- ปรับลดการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายจากเดิม 3,850 เอ็มวีเอ เป็น 2,786 เอ็มวีเอ
- ปรับลดการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าใหม่จากเดิม 575,000 เครื่อง เป็น 557,200 เครื่อง
- ปรับเพิ่มการเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้าที่ชำรุดจากเดิม 125,000 เครื่อง เป็น 170,250 เครื่อง เพื่อ
ความรวดเร็วในการบริการ และความเที่ยงตรงในการคิดค่าไฟฟ้า
- ปรับเพิ่มการติดตั้งตัวเก็ประจุ (คาปาซิเตอร์) จากเดิม 968 เมกะวาร์ เป็น 1,349 เมกะวาร์
เพื่อรองรับนโยบายในเรื่อง Power Factor
2.4 แผนงานจ่ายไฟด้วยระบบสายป้อนใต้ดิน ปรับลดจาก 7 โครงการ เหลือ 1 โครงการ คือ โครงการ
จิตรลดา
2.5 แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค ปรับลดจาก 150 กม. เป็น 95 กม. ตามการชะลอตัวของการก่อ
สร้างถนน
2.6 แผนงานเปลี่ยนแรงดันสายป้อนจาก 12 เควี เป็น 24 เควี ปรับลดจากเดิมพื้นที่เป้าหมาย 290 ตร.กม.
เป็น232 ตร.กม. แต่วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่ลดลง
2.7 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการ ปรับลด 1 โครงการ คือ โครงการเคเบิลใยแก้ว
นำแสงเหลือเพียง 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อมูลสารนิเทศ และโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
แต่วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่ลดลง
3. แหล่งเงินทุน
รายการ วงเงิน
ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ต่างประเทศ I 13,527.59 34.6
BRD (Loan No. 4199 - TH) 5,800.23
OECF (Loan No. TXXII - I) 4,290.00
Buyer's Credit 3,437.36
เงินกู้ในประเทศ 11,700.00 30.0
เงินรายได้ กฟน. 8,605.94 22.0
เงินสมทบค่าก่อสร้าง 5,243.49 13.4
รวม 39,077.02 100.00
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 40 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท
4. ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2539 - 2544)
5. ผลตอบแทนการลงทุน
ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ร้อยละ -3.26
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 17.5
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 8 มิถุนายน 2542--
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 8 (ฉบับปรับปรุง)
ปีงบประมาณ 2539 - 2544 ของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) โดยขอลดการลงทุนจาก 57,029.44 ล้านบาท
เป็น 39,077.02 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2539 - 2544) ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ
โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้าของ กฟน. ให้สามารถรองรับความต้องการ
พลังไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2540 - 2544 ด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.0 ต่อปี อย่างเพียงพอทันกำหนดเวลาและ
มีคุณภาพดี
1.2 เพื่อรักษาระดับความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าให้เท่ากับแผนฯ ฉบับที่ 8 (ฉบับปรังปรุง)
1.3 เพื่อให้มีการลงทุนในระดับที่เหมาะสม ประหยัด และคำนึงถึงข้อจำกัดทางการเงินของ กฟน.
2. รายละเอียดแผน ประกอบด้วย 7 แผนงาน ได้แก่ 1) แผนงานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย 2)
แผนงานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า 3) แผนงานระบบจำหน่าย หม้อแปลงจำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ติดตั้งคาปาซิเตอร์
4) แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค 5) แผนงานจ่ายไฟด้วยระบบสายป้อนใต้ดิน 6) แผนงานเปลี่ยนแรงดันของ
ระบบสายป้อนจาก 12 เควี เป็น 24 เควี 7) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร วงเงินทั้งสิ้น 39,077.02
ล้านบาท โดยจะเป็นการปรับลดตามความต้องการไฟฟ้าที่ลดลง และปรับเพิ่มบางงานเพื่อเสริมสร้างความเชื่อถือได้ของ
ระบบไฟฟ้า ดังนี้
2.1 แผนงานระบบสถานีต้นทางและสถานีย่อย ปรับลดการก่อสร้างและเพิ่มขนาดสถานีต้นทางจากเดิม 13
แห่ง เป็น 7 แห่ง
2.2 แผนงานระบบสายส่งพลังไฟฟ้า
- ปรับลดการก่อสร้างสายส่งฯ ใหม่ จาก 480 วงจร-กม. เป็น 205 วงจร-กม.
- ปรับลดการปรับปรุงสายส่งฯ เดิม จาก 166 วงจร-กม. เป็น 97 วงจร-กม.
2.3 แผนงานระบบจำหน่าย
- ปรับลดการก่อสร้างสายป้อนใหม่จาก 2,350 วงจร-กม. เป็น 1,899 วงจร-กม.
- ปรับเพิ่มการปรับปรุงสายป้อนใหม่ คือ เปลี่ยนจากสายชนิดเปลือยเป็นสายหุ้มจากเดิม 850 วงจร-กม.
เป็น 3,510 วงจร-กม.
- ปรับลดการก่อสร้างสายแรงต่ำใหม่จาก 4,000 วงจร-กม. เป็น 2,967 วงจร-กม.
- ปรับเพิ่มการปรับปรุงสายแรงต่ำจาก 1,250 วงจร-กม. เป็น 1,377 วงจร-กม.
- ปรับลดการติดตั้งหม้อแปลงจำหน่ายจากเดิม 3,850 เอ็มวีเอ เป็น 2,786 เอ็มวีเอ
- ปรับลดการติดตั้งเครื่องวัดไฟฟ้าใหม่จากเดิม 575,000 เครื่อง เป็น 557,200 เครื่อง
- ปรับเพิ่มการเปลี่ยนเครื่องวัดไฟฟ้าที่ชำรุดจากเดิม 125,000 เครื่อง เป็น 170,250 เครื่อง เพื่อ
ความรวดเร็วในการบริการ และความเที่ยงตรงในการคิดค่าไฟฟ้า
- ปรับเพิ่มการติดตั้งตัวเก็ประจุ (คาปาซิเตอร์) จากเดิม 968 เมกะวาร์ เป็น 1,349 เมกะวาร์
เพื่อรองรับนโยบายในเรื่อง Power Factor
2.4 แผนงานจ่ายไฟด้วยระบบสายป้อนใต้ดิน ปรับลดจาก 7 โครงการ เหลือ 1 โครงการ คือ โครงการ
จิตรลดา
2.5 แผนงานประสานงานสาธารณูปโภค ปรับลดจาก 150 กม. เป็น 95 กม. ตามการชะลอตัวของการก่อ
สร้างถนน
2.6 แผนงานเปลี่ยนแรงดันสายป้อนจาก 12 เควี เป็น 24 เควี ปรับลดจากเดิมพื้นที่เป้าหมาย 290 ตร.กม.
เป็น232 ตร.กม. แต่วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่ลดลง
2.7 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและการบริการ ปรับลด 1 โครงการ คือ โครงการเคเบิลใยแก้ว
นำแสงเหลือเพียง 2 โครงการ คือ โครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อมูลสารนิเทศ และโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า
แต่วงเงินลงทุนเพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทที่ลดลง
3. แหล่งเงินทุน
รายการ วงเงิน
ล้านบาท ร้อยละ
เงินกู้ต่างประเทศ I 13,527.59 34.6
BRD (Loan No. 4199 - TH) 5,800.23
OECF (Loan No. TXXII - I) 4,290.00
Buyer's Credit 3,437.36
เงินกู้ในประเทศ 11,700.00 30.0
เงินรายได้ กฟน. 8,605.94 22.0
เงินสมทบค่าก่อสร้าง 5,243.49 13.4
รวม 39,077.02 100.00
หมายเหตุ อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐฯ เท่ากับ 40 บาท
อัตราแลกเปลี่ยน 100 เยน เท่ากับ 30 บาท
4. ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (พ.ศ. 2539 - 2544)
5. ผลตอบแทนการลงทุน
ผลตอบแทนทางการเงิน (FIRR) ร้อยละ -3.26
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ (EIRR) ร้อยละ 17.5
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 8 มิถุนายน 2542--