ทำเนียบรัฐบาล--4 เม.ย.--รอยเตอร์
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เพื่อเป็นการปรับแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทราบเป็นรายไตรมาสแต่ไม่ต้องส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ตรวจสอบภายในให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่า
1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และวันที่ 5 ตุลาคม 2536 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะได้ทราบถึงสถานภาพปริมาณงานและความพร้อมของทุกแผนงาน งานหรือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกปี และผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแล้ว
2. สำหรับการตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน การรายงานผลเดือนละครั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว บางครั้งไม่เห็นความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานได้ชัดเจน เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติหลายขั้นตอน และบางขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน การรายงานเป็นรายไตรมาสจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น และประหยัดเวลาของผู้ตรวจสอบภายในด้วย เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในยังต้องรับผิดชอบงานตรวจสอบด้านอื่น ๆ อีก
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 4 เมษายน 2543--
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเสนอ การทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เพื่อเป็นการปรับแนวทางการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติ และสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และให้ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บริหารรัฐวิสาหกิจทราบเป็นรายไตรมาสแต่ไม่ต้องส่งสำเนารายงานผลการตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ตรวจสอบภายในให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้เก็บรักษาไว้ที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อรอการตรวจสอบต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่า
1. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2536 และวันที่ 5 ตุลาคม 2536 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะได้ทราบถึงสถานภาพปริมาณงานและความพร้อมของทุกแผนงาน งานหรือโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2536 ปัจจุบันส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติในลักษณะเป็นงานประจำที่จะต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างทุกปี และผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดทำแล้ว
2. สำหรับการตรวจสอบแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะใช้ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ มีการรายงานผลของผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกเดือน การรายงานผลเดือนละครั้งตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว บางครั้งไม่เห็นความคืบหน้า หรือการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของผลการดำเนินงานได้ชัดเจน เนื่องจากขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปฏิบัติหลายขั้นตอน และบางขั้นตอนต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 เดือน การรายงานเป็นรายไตรมาสจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น และประหยัดเวลาของผู้ตรวจสอบภายในด้วย เนื่องจากผู้ตรวจสอบภายในยังต้องรับผิดชอบงานตรวจสอบด้านอื่น ๆ อีก
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ชุดนายชวน หลีกภัย)--วันที่ 4 เมษายน 2543--