คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ โดยมี
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปตารางที่ 1-4 ได้ดังนี้
ตางรางที่ 1
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2552 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย :บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2551 งบประมาณปี 2552
จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน
รวมทั้งประเทศ 1,660,000,000,000 100 1,835,000,000,000 100
1. งบกลาง 242,774,584,800 14.6 249,565,725,500 13.6
2. สำนักนายกรัฐมนตรี 13,579,664,800 0.8 25,758,793,000 1.4
3. กระทรวงกลาโหม 143,518,901,100 8.7 169,092,000,000 9.2
4. กระทรวงการคลัง 180,496,557,800 10.8 202,523,188,300 11
5. กระทรวงการต่างประเทศ 7,587,338,300 0.5 8,212,145,300 0.4
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3,656,931,400 0.2 4,082,204,600 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9,129,797,700 0.6 9,576,465,100 0.5
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65,193,277,600 3.9 69,670,262,700 3.8
9. กระทรวงคมนาคม 65,679,768,900 4 66,371,238,800 3.6
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,819,285,600 1.1 21,332,266,500 1.2
11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,845,424,800 0.2 3,962,808,000 0.2
12. กระทรวงพลังงาน 2,465,272,000 0.2 2,522,994,600 0.1
13. กระทรวงพาณิชย์ 6,152,726,000 0.4 6,504,116,900 0.4
14. กระทรวงมหาดไทย 190,930,145,300 11.5 195,574,695,400 10.7
15. กระทรวงยุติธรรม 14,451,603,400 0.9 16,550,129,000 0.9
16. กระทรวงแรงงาน 26,162,525,900 1.6 27,545,687,200 1.5
17. กระทรวงวัฒนธรรม 4,371,095,800 0.3 4,932,989,400 0.3
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,349,970,800 0.5 8,352,797,200 0.4
19. กระทรวงศึกษาธิการ 301,085,158,200 18.1 330,069,183,600 18
20. กระทรวงสาธารณสุข 65,434,785,300 3.9 71,041,896,000 3.9
21. กระทรวงอุตสาหกรรม 5,080,962,800 0.3 5,843,679,900 0.3
22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 69,833,557,000 4.2 77,468,630,400 4.2
กระทรวง หรือ ทบวง
23. หน่วยงานของรัฐสภา 3,766,011,900 0.2 3,843,536,100 0.2
24. หน่วยงานของศาล 11,359,833,500 0.7 12,667,514,000 0.7
25. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 13,326,775,700 0.8 10,339,856,200 0.6
26. จังหวัด - - 18,000,000,000 1
27. รัฐวิสาหกิจ 56,209,078,700 3.4 54,937,431,900 3
28. สภากาชาดไทย 1,910,039,000 0.1 3,097,014,700 0.2
29. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 124,828,925,900 7.5 128,020,572,200 7
30. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - 27,540,177,500 1.5
ตารางที่ 2
โครงสร้างงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 — 2552
หน่วย:ล้านบาท
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552
จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด
ร้อยละ ร้อยละ
1.วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,660,000.0 6.0 1,835,000.0 10.5
(สัดส่วนต่อ GDP) 17.6 17.9
-รายจ่ายประจำ 1,213,989.1 6.9 1,336,465.9 10.1
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 73.1 72.8
-รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - 27,540.2 100.0
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 1.5
-รายจ่ายลงทุน 400,483.9 6.9 407,317.8 1.7
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 24.1 22.2
-รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 45,527.0 -18.0 63,676.1 39.9
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 2.8 3.5
2.รายรับ 1,660,000.0 6.0 1,835,000.0 10.5
(สัดส่วนต่อ GDP ) 17.6 17.9
-รายได้ 1,495,000.0 5.3 1,585,500.0 6.1
(1,480,000.0) (4.2) (7.1)
-เงินกู้ 165,000.0 12.9 249,500.0 51.2
3.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) 9,418,600.0 11.0 10,266,000.0 9.0
หมายเหตุ : 1.ตัวเลขรายได้ในวงเล็บปีงบประมาณ 2551 เป็นงบประมาณการปรับปรุง ตามมติ ครม. เมื่อ 18 มีนาคม 2551
2.อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) เป็นอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจำปี
ที่มา 1. สำนักงบประมาณ
2.กระทรวงการคลัง
3.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,835,000.0
1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 124,470.30
1.1 แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 264.0
1.2 แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,051.10
1.3 แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 5,353.70
1.4 แผนงานบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 242.6
1.5 แผนงานเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน 10 ,047.8
1.6 แผนงานสร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 21,185.20
1.7 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน 1,510.20
1.8 แผนงานฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร 2,604.00
1.9 แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร 8,482.70
1.10 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน 350
1.11 แผนงานสวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน 4,803.70
1.12 แผนงานเร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 4,182.90
1.13 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 275.5
1.14 แผนงานส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 1,836.00
1.15 แผนงานวางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 3,165.50
1.16 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 39,068.40
1.17 แผนงานเร่งรัดมาตรการและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน 47.0
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 534,423.10
2.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 322,382.50
2.2 แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 25,780.70
2.3 แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน 166,606.30
2.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 8,528.80
2.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 8,505.70
2.6 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 427.3
2.7 แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน 2,191.80
3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 175,999.30
3.1 แผนงานการเงินการคลัง 51,893.30
3.2 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 28,805.40
3.3 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 6,866.40
3.4 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 5,652.70
3.5 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 6,756.30
3.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ 71,392.50
3.7 แผนงานสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 2,306.80
3.8 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,325.90
4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32,655.90
4.1 แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 26,273.10
4.2 แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 4,267.20
4.3 แผนงานควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 2,115.60
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 16,193.40
5.1 แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 16,193.40
6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8,977.50
6.1 แผนงานดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8,977.50
7 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 187,571.40
7.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 16,177.90
7.2 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 157,216.30
7.3 แผนงานปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ 603.8
7.4 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของทั้งทางบกและทางทะเล 10,945.70
7.5 แผนงานป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 2,627.70
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 301,585.90
8.1 แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 35,469.20
8.2 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 150,589.70
8.3 แผนงานบริหารจังหวัด 18,000.00
8.4 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 70,526.10
8.5 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 27,000.90
9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 453,123.20
9.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 49,005.70
9.2 แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ 178,760.00
9.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 197,817.30
9.4 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 27,540.20
ตารางที่ 4
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด
2551 2552 จำนวน ร้อยละ
1. รายได้รวมของ อปท. 376,740.00 400,338.75 23,598.75 6.26
1.1 รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง 35,223.60 38,745.96 3,522.36 10
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ 193,676.40 211,092.79 17,416.39 8.99
1.3 เงินอุดหนุนและการถ่ายโอนงาน 147,840.00 150,500.00 2,660.00 1.8
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 131,074.94 134,584.42 3,509.48 2.68
และองค์การบริหารส่วนตำบล
- กรุงเทพมหานคร 15,064.90 14,420.84 -644.06 -4.28
- พัทยา 1,700.16 1,494.74 -205.42 -12.08
2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,495,000.00 1,585,000.00 90,500.00 6.05
3. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรัฐบาล (ร้อยละ) 25.2 25.25
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มิถุนายน 2551--จบ--
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สรุปตารางที่ 1-4 ได้ดังนี้
ตางรางที่ 1
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 และ 2552 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย :บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2551 งบประมาณปี 2552
จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน
รวมทั้งประเทศ 1,660,000,000,000 100 1,835,000,000,000 100
1. งบกลาง 242,774,584,800 14.6 249,565,725,500 13.6
2. สำนักนายกรัฐมนตรี 13,579,664,800 0.8 25,758,793,000 1.4
3. กระทรวงกลาโหม 143,518,901,100 8.7 169,092,000,000 9.2
4. กระทรวงการคลัง 180,496,557,800 10.8 202,523,188,300 11
5. กระทรวงการต่างประเทศ 7,587,338,300 0.5 8,212,145,300 0.4
6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3,656,931,400 0.2 4,082,204,600 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 9,129,797,700 0.6 9,576,465,100 0.5
8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 65,193,277,600 3.9 69,670,262,700 3.8
9. กระทรวงคมนาคม 65,679,768,900 4 66,371,238,800 3.6
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 18,819,285,600 1.1 21,332,266,500 1.2
11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3,845,424,800 0.2 3,962,808,000 0.2
12. กระทรวงพลังงาน 2,465,272,000 0.2 2,522,994,600 0.1
13. กระทรวงพาณิชย์ 6,152,726,000 0.4 6,504,116,900 0.4
14. กระทรวงมหาดไทย 190,930,145,300 11.5 195,574,695,400 10.7
15. กระทรวงยุติธรรม 14,451,603,400 0.9 16,550,129,000 0.9
16. กระทรวงแรงงาน 26,162,525,900 1.6 27,545,687,200 1.5
17. กระทรวงวัฒนธรรม 4,371,095,800 0.3 4,932,989,400 0.3
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8,349,970,800 0.5 8,352,797,200 0.4
19. กระทรวงศึกษาธิการ 301,085,158,200 18.1 330,069,183,600 18
20. กระทรวงสาธารณสุข 65,434,785,300 3.9 71,041,896,000 3.9
21. กระทรวงอุตสาหกรรม 5,080,962,800 0.3 5,843,679,900 0.3
22. ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 69,833,557,000 4.2 77,468,630,400 4.2
กระทรวง หรือ ทบวง
23. หน่วยงานของรัฐสภา 3,766,011,900 0.2 3,843,536,100 0.2
24. หน่วยงานของศาล 11,359,833,500 0.7 12,667,514,000 0.7
25. หน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 13,326,775,700 0.8 10,339,856,200 0.6
26. จังหวัด - - 18,000,000,000 1
27. รัฐวิสาหกิจ 56,209,078,700 3.4 54,937,431,900 3
28. สภากาชาดไทย 1,910,039,000 0.1 3,097,014,700 0.2
29. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 124,828,925,900 7.5 128,020,572,200 7
30. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - 27,540,177,500 1.5
ตารางที่ 2
โครงสร้างงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 — 2552
หน่วย:ล้านบาท
โครงสร้างงบประมาณ ปีงบประมาณ 2551 ปีงบประมาณ 2552
จำนวน เพิ่ม/ลด จำนวน เพิ่ม/ลด
ร้อยละ ร้อยละ
1.วงเงินงบประมาณรายจ่าย 1,660,000.0 6.0 1,835,000.0 10.5
(สัดส่วนต่อ GDP) 17.6 17.9
-รายจ่ายประจำ 1,213,989.1 6.9 1,336,465.9 10.1
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 73.1 72.8
-รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - 27,540.2 100.0
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 1.5
-รายจ่ายลงทุน 400,483.9 6.9 407,317.8 1.7
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 24.1 22.2
-รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 45,527.0 -18.0 63,676.1 39.9
(สัดส่วนต่องบประมาณ) 2.8 3.5
2.รายรับ 1,660,000.0 6.0 1,835,000.0 10.5
(สัดส่วนต่อ GDP ) 17.6 17.9
-รายได้ 1,495,000.0 5.3 1,585,500.0 6.1
(1,480,000.0) (4.2) (7.1)
-เงินกู้ 165,000.0 12.9 249,500.0 51.2
3.ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) 9,418,600.0 11.0 10,266,000.0 9.0
หมายเหตุ : 1.ตัวเลขรายได้ในวงเล็บปีงบประมาณ 2551 เป็นงบประมาณการปรับปรุง ตามมติ ครม. เมื่อ 18 มีนาคม 2551
2.อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเบื้องต้น (GDP) เป็นอัตราการขยายตัว ณ ราคาประจำปี
ที่มา 1. สำนักงบประมาณ
2.กระทรวงการคลัง
3.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ตารางที่ 3
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงาน งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,835,000.0
1 ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประเทศ 124,470.30
1.1 แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 264.0
1.2 แผนงานแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 21,051.10
1.3 แผนงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล 5,353.70
1.4 แผนงานบรรเทาความเดือดร้อนด้านเศรษฐกิจของประชาชนและผู้ประกอบการ 242.6
1.5 แผนงานเพิ่มศักยภาพของหมู่บ้าน ชุมชนและประชาชน 10 ,047.8
1.6 แผนงานสร้างโอกาสการลงทุนและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน 21,185.20
1.7 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการตลาดของชุมชน 1,510.20
1.8 แผนงานฟื้นฟูอาชีพและพักหนี้เกษตรกร 2,604.00
1.9 แผนงานสร้างระบบประกันความเสี่ยงให้เกษตรกร 8,482.70
1.10 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการซ่อมสร้างอุปกรณ์ประกอบอาชีพชุมชน 350
1.11 แผนงานสวัสดิการและพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน 4,803.70
1.12 แผนงานเร่งรัดพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งที่สำคัญ 4,182.90
1.13 แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 275.5
1.14 แผนงานส่งเสริมปีแห่งการลงทุนและการท่องเที่ยวไทย 1,836.00
1.15 แผนงานวางระบบการถือครองและกำหนดแนวเขตการใช้ที่ดิน 3,165.50
1.16 แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน 39,068.40
1.17 แผนงานเร่งรัดมาตรการและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน 47.0
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 534,423.10
2.1 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา 322,382.50
2.2 แผนงานพัฒนาและยกระดับมาตรฐานแรงงาน 25,780.70
2.3 แผนงานพัฒนาสุขภาพของประชาชน 166,606.30
2.4 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม 8,528.80
2.5 แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 8,505.70
2.6 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 427.3
2.7 แผนงานพัฒนาสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของประชาชน 2,191.80
3 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 175,999.30
3.1 แผนงานการเงินการคลัง 51,893.30
3.2 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร 28,805.40
3.3 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม 6,866.40
3.4 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ 5,652.70
3.5 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคการตลาด การค้าและการลงทุน 6,756.30
3.6 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการขนส่งมวลชนสินค้าและบริการ 71,392.50
3.7 แผนงานสร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 2,306.80
3.8 แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,325.90
4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 32,655.90
4.1 แผนงานสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 26,273.10
4.2 แผนงานจัดการทรัพยากรน้ำ 4,267.20
4.3 แผนงานควบคุมมลพิษและจัดการสิ่งแวดล้อม 2,115.60
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 16,193.40
5.1 แผนงานสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 16,193.40
6 ยุทธศาสตร์การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8,977.50
6.1 แผนงานดำเนินนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 8,977.50
7 ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงของรัฐ 187,571.40
7.1 แผนงานรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 16,177.90
7.2 แผนงานเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ 157,216.30
7.3 แผนงานปฏิรูประบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคงและประโยชน์ของประเทศ 603.8
7.4 แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของทั้งทางบกและทางทะเล 10,945.70
7.5 แผนงานป้องกันแก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 2,627.70
8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดี 301,585.90
8.1 แผนงานบริหารจัดการภาครัฐ 35,469.20
8.2 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครอง 150,589.70
8.3 แผนงานบริหารจังหวัด 18,000.00
8.4 แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 70,526.10
8.5 แผนงานสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐสภา ศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 27,000.90
9 รายการค่าดำเนินการภาครัฐ 453,123.20
9.1 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 49,005.70
9.2 แผนงานบริหารบุคลากรภาครัฐ 178,760.00
9.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 197,817.30
9.4 แผนงานรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 27,540.20
ตารางที่ 4
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด
2551 2552 จำนวน ร้อยละ
1. รายได้รวมของ อปท. 376,740.00 400,338.75 23,598.75 6.26
1.1 รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง 35,223.60 38,745.96 3,522.36 10
1.2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ 193,676.40 211,092.79 17,416.39 8.99
1.3 เงินอุดหนุนและการถ่ายโอนงาน 147,840.00 150,500.00 2,660.00 1.8
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 131,074.94 134,584.42 3,509.48 2.68
และองค์การบริหารส่วนตำบล
- กรุงเทพมหานคร 15,064.90 14,420.84 -644.06 -4.28
- พัทยา 1,700.16 1,494.74 -205.42 -12.08
2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,495,000.00 1,585,000.00 90,500.00 6.05
3. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรัฐบาล (ร้อยละ) 25.2 25.25
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดนายสมัคร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 17 มิถุนายน 2551--จบ--