คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และให้นำเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย : บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2549 งบประมาณปี 2550
จำนวน สัดส่วน ร่าง พ.ร.บ. สัดส่วน
รวม 1,360,000,000,000 100.0 1,566,200,000,000 100.0
1.งบกลาง 243,185,008,100 17.9 193,890,464,600 12.4
2.สำนักนายกรัฐมนตรี 15,078,219,300 1.1 15,370,707,600 1.0
3. กระทรวงกลาโหม 85,936,118,000 6.3 115,000,000,000 7.3
4. กระทรวงการคลัง 144,371,517,100 10.6 175,077,609,700 11.2
5. กระทรวงการต่างประเทศ 6,334,629,500 0.5 7,433,931,000 0.5
6. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 2,978,633,300 0.2 3,400,000,000 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5,968,257,900 0.4 8,593,600,000 0.5
8. กระทรวงเกษตรฯ 55,150,465,700 4.1 65,425,437,300 4.2
9. กระทรวงคมนาคม 66,054,925,200 4.8 70,766,400,000 4.5
10. กระทรวงทรัพยากรฯ 16,237,947,700 1.2 17,523,052,200 1.1
11. กระทรวงเทคโนโลยีฯ 5,011,799,000 0.4 4,073,749,900 0.3
12. กระทรวงพลังงาน 1,705,828,200 0.1 2,232,285,300 0.1
13. กระทรวงพาณิชย์ 4,829,798,400 0.4 5,728,552,000 0.4
14.กระทรวงมหาดไทย 160,643,475,500 11.8 179,373,487,400 11.5
15.กระทรวงยุติธรรม 12,449,737,900 0.9 13,912,490,600 0.9
16.กระทรวงแรงงาน 18,819,245,500 1.4 25,248,499,000 1.6
17. กระทรวงวัฒนธรรม 2,937,392,000 0.2 4,179,683,900 0.3
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 9,995,387,100 0.7 9,848,700,400 0.6
19. กระทรวงศึกษาธิการ 225,610,693,200 16.6 282,666,707,100 18.0
20. กระทรวงสาธารณสุข 52,633,788,300 3.9 62,305,285,900 4.0
21. กระทรวงอุตสาหกรรม 3,908,454,700 0.3 4,515,409,600 0.3
22. ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 65,605,048,600 4.8 73,275,564,500 4.7
23. หน่วยงานอิสระของรัฐ 14,792,720,600 1.1 14,233,328,600 0.9
24. รัฐวิสาหกิจ 49,665,863,900 3.7 79,351,436,900 5.0
25. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 90,095,045,300 6.6 132,773,616,500 8.5
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,136,060.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
-รายจ่ายลงทุน จำนวน 374,648.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 55,490.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงบประมาณ งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,566,200.00
1. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 57,620.40
1.1 แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 57,620.40
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 593,116.50
2.1 แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 314,930.80
2.2 แผนงบประมาณอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 4,653.30
2.3 แผนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 178,889.40
2.4 แผนงบประมาณเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 94,076.10
2.5 แผนงบประมาณเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 566.90
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 185,889.70
3.1 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร 42,676.90
3.2 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 8,548.20
3.3 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 11,924.90
3.4 แผนงบประมาณบริหารการเงิน การคลัง 14,166.80
3.5 แผนงบประมาณต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 9,855.40
3.6 แผนงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 17,381.40
3.7 แผนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 81,336.10
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 47,215.50
4.1 แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 16,714.30
4.2 แผนงบประมาณคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 317.00
4.3 แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 29,081.10
4.4 แผนงบประมาณควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง 1,103.10
5. ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,232.30
5.1 แผนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 351.70
5.2 แผนงบประมาณสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 570.10
5.3 แผนงบประมาณใช้พลังงานทดแทน 1,310.50
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล 348,896.00
6.1 แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ 145,646.90
6.2 แผนงบประมาณส่งเสริมธรรมาภิบาล 62,582.40
6.3 แผนงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 140,666.70
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ 331,229.60
7.1 แผนงบประมาณบริหารบุคลากรภาครัฐ 115,160.00
7.2 แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 176,636.30
7.3 แผนงบประมาณเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 39,433.30
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2550
หน่วย : ล้านบาท
ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด
2549 2550 จำนวน ร้อยละ
1. รายได้รวมของ อปท. 327,113.00 357,424.15 30,311.15 9.27
1.1 รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 29,110.41 32,021.45 2,911.04 10.00
1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ 171,989.59 186,028.70 14,039.11 8.16
1.3 เงินอุดหนุนและการถ่ายโอนงาน 126,013.00 139,374.00 13,361.00 10.60
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 110,213.88 123,574.88 13,361.00 12.12
และองค์การบริหารส่วนตำบล
- กรุงเทพมหานคร 14,195.28 14,195.28 0.00 0.00
- พัทยา 1,603.84 1,603.84 0.00 0.00
2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,360,000.00 1,420,000.00 60,000.00 4.41
3. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรัฐบาล (ร้อยละ) 24.05 25.17
ทั้งนี้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 1 กำหนดไว้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2549
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549--จบ--
โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 สรุปได้ดังนี้
เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549-2550 จำแนกตามกระทรวง
หน่วย : บาท
ส่วนราชการ งบประมาณปี 2549 งบประมาณปี 2550
จำนวน สัดส่วน ร่าง พ.ร.บ. สัดส่วน
รวม 1,360,000,000,000 100.0 1,566,200,000,000 100.0
1.งบกลาง 243,185,008,100 17.9 193,890,464,600 12.4
2.สำนักนายกรัฐมนตรี 15,078,219,300 1.1 15,370,707,600 1.0
3. กระทรวงกลาโหม 85,936,118,000 6.3 115,000,000,000 7.3
4. กระทรวงการคลัง 144,371,517,100 10.6 175,077,609,700 11.2
5. กระทรวงการต่างประเทศ 6,334,629,500 0.5 7,433,931,000 0.5
6. กระทรวงการท่องเที่ยวฯ 2,978,633,300 0.2 3,400,000,000 0.2
7. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ 5,968,257,900 0.4 8,593,600,000 0.5
8. กระทรวงเกษตรฯ 55,150,465,700 4.1 65,425,437,300 4.2
9. กระทรวงคมนาคม 66,054,925,200 4.8 70,766,400,000 4.5
10. กระทรวงทรัพยากรฯ 16,237,947,700 1.2 17,523,052,200 1.1
11. กระทรวงเทคโนโลยีฯ 5,011,799,000 0.4 4,073,749,900 0.3
12. กระทรวงพลังงาน 1,705,828,200 0.1 2,232,285,300 0.1
13. กระทรวงพาณิชย์ 4,829,798,400 0.4 5,728,552,000 0.4
14.กระทรวงมหาดไทย 160,643,475,500 11.8 179,373,487,400 11.5
15.กระทรวงยุติธรรม 12,449,737,900 0.9 13,912,490,600 0.9
16.กระทรวงแรงงาน 18,819,245,500 1.4 25,248,499,000 1.6
17. กระทรวงวัฒนธรรม 2,937,392,000 0.2 4,179,683,900 0.3
18. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 9,995,387,100 0.7 9,848,700,400 0.6
19. กระทรวงศึกษาธิการ 225,610,693,200 16.6 282,666,707,100 18.0
20. กระทรวงสาธารณสุข 52,633,788,300 3.9 62,305,285,900 4.0
21. กระทรวงอุตสาหกรรม 3,908,454,700 0.3 4,515,409,600 0.3
22. ส่วนราชการไม่สังกัดฯ 65,605,048,600 4.8 73,275,564,500 4.7
23. หน่วยงานอิสระของรัฐ 14,792,720,600 1.1 14,233,328,600 0.9
24. รัฐวิสาหกิจ 49,665,863,900 3.7 79,351,436,900 5.0
25. กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 90,095,045,300 6.6 132,773,616,500 8.5
โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ประกอบด้วย
- รายจ่ายประจำ จำนวน 1,136,060.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 72.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
-รายจ่ายลงทุน จำนวน 374,648.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.0 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
- รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ จำนวน 55,490.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงบประมาณ
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ-แผนงบประมาณ งบประมาณ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,566,200.00
1. ยุทธศาสตร์การขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 57,620.40
1.1 แผนงบประมาณขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท 57,620.40
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 593,116.50
2.1 แผนงบประมาณสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม 314,930.80
2.2 แผนงบประมาณอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามและพัฒนาภูมิปัญญา 4,653.30
2.3 แผนงบประมาณเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน 178,889.40
2.4 แผนงบประมาณเสริมสร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคม 94,076.10
2.5 แผนงบประมาณเตรียมความพร้อมแก่สังคมเพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 566.90
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างสมดุล 185,889.70
3.1 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคเกษตร 42,676.90
3.2 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรม 8,548.20
3.3 แผนงบประมาณปรับโครงสร้างการท่องเที่ยว การบริการ และการค้า 11,924.90
3.4 แผนงบประมาณบริหารการเงิน การคลัง 14,166.80
3.5 แผนงบประมาณต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 9,855.40
3.6 แผนงบประมาณพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 17,381.40
3.7 แผนงบประมาณพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 81,336.10
4. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 47,215.50
4.1 แผนงบประมาณสร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 16,714.30
4.2 แผนงบประมาณคุ้มครองและใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ 317.00
4.3 แผนงบประมาณบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 29,081.10
4.4 แผนงบประมาณควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น และเสียง 1,103.10
5. ยุทธศาสตร์การปรับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2,232.30
5.1 แผนงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 351.70
5.2 แผนงบประมาณสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 570.10
5.3 แผนงบประมาณใช้พลังงานทดแทน 1,310.50
6. ยุทธศาสตร์การรักษาความมั่นคงและส่งเสริมธรรมาภิบาล 348,896.00
6.1 แผนงบประมาณรักษาความมั่นคงของรัฐ 145,646.90
6.2 แผนงบประมาณส่งเสริมธรรมาภิบาล 62,582.40
6.3 แผนงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น 140,666.70
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงการบริหารงานภาครัฐ 331,229.60
7.1 แผนงบประมาณบริหารบุคลากรภาครัฐ 115,160.00
7.2 แผนงบประมาณบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 176,636.30
7.3 แผนงบประมาณเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ 39,433.30
การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2550
หน่วย : ล้านบาท
ลักษณะการจัดสรร ปีงบประมาณ เพิ่ม/ลด
2549 2550 จำนวน ร้อยละ
1. รายได้รวมของ อปท. 327,113.00 357,424.15 30,311.15 9.27
1.1 รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง 29,110.41 32,021.45 2,911.04 10.00
1.2 ภาษีอากรที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้ 171,989.59 186,028.70 14,039.11 8.16
1.3 เงินอุดหนุนและการถ่ายโอนงาน 126,013.00 139,374.00 13,361.00 10.60
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 110,213.88 123,574.88 13,361.00 12.12
และองค์การบริหารส่วนตำบล
- กรุงเทพมหานคร 14,195.28 14,195.28 0.00 0.00
- พัทยา 1,603.84 1,603.84 0.00 0.00
2. รายได้สุทธิของรัฐบาล 1,360,000.00 1,420,000.00 60,000.00 4.41
3. สัดส่วนรายได้ อปท. ต่อรัฐบาล (ร้อยละ) 24.05 25.17
ทั้งนี้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วาระที่ 1 กำหนดไว้ในวันที่ 6 ธันวาคม 2549
--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2549--จบ--