ภาวะการคลัง
ฐานะการคลัง
ปี 2546ฐานะการคลังในภาคเหนือมีเงินในงบประมาณขาดดุล 99,054.3 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับที่ขาดดุล
105,930.8 ล้านบาท ในปีก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นสำคัญ
รายได้
การจัดเก็บรายได้นำส่งคลังจังหวัดในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.9 เป็น14,576.3 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนประกอบกับยังมีมาตรการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บส่งผลให้รายได้จากภาษีอากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 เป็น 12,441.2 ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึ้นของภาษีที่
จัดเก็บจากรายได้และการบริโภคได้แก่ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่รายได้อื่นที่ไม่ใช่ภาษีลดลงร้อยละ 28.3
เหลือ 2,135.1 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจาก (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เป็นการเพิ่มขึ้น
จากภาษีอื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินฝาก เช่นเงินเดือนและค่าจ้างที่ขยายตัวตามภาวะการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น (2) ภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เนื่องจากผลประกอบการของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและ (3)
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ที่เพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นสำคัญ
ฐานะการคลังรัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายได้ 10,588.1 13,025.7 14,576.3
(5.0) (23.0) (11.9)
รายจ่าย 114,171.7 118,956.6 113,630.6
(5.5) (4.2) (-4.5)
ดุลเงินในงบประมาณ -103,583.5 -105,930.8 -99,054.3
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ) 90.6 94.6 93.5
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
รายได้รัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายได้ทั้งหมด 10,588.1 13,025.7 14,576.3
(5.0) (23.0) (11.9)
ภาษี 9,219.5 10,047.6 12,441.2
(6.6) (9.0) (23.8)
บุคคลธรรมดา 3,691.8 4,061.5 4,570.1
(2.2) (10.0) (12.5)
นิติบุคคล 1,921.5 2,142.8 2,504.4
(12.4) (11.5) (16.9)
มูลค่าเพิ่ม 3,366.0 3,615.7 3,642.0
(11.9) (7.4) (0.7)
อื่นๆ 1,368.6 2,978.1 2,135.1
(-4.8) (117.6) (-28.3)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
รายจ่าย
ปี 2546 มีการใช้จ่ายภาครัฐผ่านคลังจังหวัดและคลังอำเภอในภาคเหนือทั้งสิ้น 113,630.6ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.5
เทียบกับปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เป็น 118,956.6 ล้านบาทตามการลดลงของรายจ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นสำคัญตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่าย
ประจำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ0.1 เป็น 78,566.3 ล้านบาทชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เป็น 78,499.8 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ในเกณฑ์หดตัวโดยลดลงร้อยละ 23.0 เหลือ 23,770.7 ล้านบาทเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.2 เหลือ
30,887.9 ล้านบาทปีก่อนอย่างไรก็ตามรายจ่ายบางประเภทมีการเบิกจ่ายเหลื่อมปีมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนพิจารณา
จากรายจ่ายงบประมาณปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เป็น 11,293.6ล้านบาททางด้านอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2546
เท่ากับร้อยละ 93.5 ลดลงจากร้อยละ94.6 ของปีก่อน
รายจ่ายรัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายจ่ายงบประมาณรวม 114,171.7 118,956.6 113,630.6
(5.5) (4.2) (-4.5)
รายจ่ายประจำปีปัจจุบัน 74,132.3 78,499.8 78,566.3
(4.3) (5.9) (0.1)
เงินเดือน 44,707.6 46,171.4 47,548.8
(1.5) (3.3) (3.0)
ค่าจ้างชั่วคราว 1,918.9 1,495.2 330.4
(-0.3) (-22.1) (-77.9)
งบกลาง 14,743.0 19,515.0 19,215.7
(16.1) (32.4) (-1.5)
อื่นๆ 12,762.8 11,318.2 11,471.4
(3.1) (-11.3) (1.4)
รายจ่ายลงทุนปีปัจจุบัน 30,962.8 30,887.9 23,770.7
(7.7) (-0.2) (-23.0)
ครุภัณฑ์ 14,278.1 13,853.7 8,714.6
(-5.9) (-3.0) (-37.1)
เงินอุดหนุน 16,684.7 17,034.1 15,056.1
(23.0) (2.1) (-11.6)
รายจ่ายงบประมาณปีก่อน 9,076.5 9,568.9 11,293.6
(8.1) (5.4) (18.0)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
--ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ--
-ยก-
ฐานะการคลัง
ปี 2546ฐานะการคลังในภาคเหนือมีเงินในงบประมาณขาดดุล 99,054.3 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับที่ขาดดุล
105,930.8 ล้านบาท ในปีก่อน ตามการลดลงของรายจ่ายเพื่อการลงทุนเป็นสำคัญ
รายได้
การจัดเก็บรายได้นำส่งคลังจังหวัดในภาคเหนือเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อนร้อยละ 11.9 เป็น14,576.3 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปีก่อนประกอบกับยังมีมาตรการปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บส่งผลให้รายได้จากภาษีอากรเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.8 เป็น 12,441.2 ล้านบาทเป็นการเพิ่มขึ้นของภาษีที่
จัดเก็บจากรายได้และการบริโภคได้แก่ ภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่รายได้อื่นที่ไม่ใช่ภาษีลดลงร้อยละ 28.3
เหลือ 2,135.1 ล้านบาทโดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นจาก (1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5 เป็นการเพิ่มขึ้น
จากภาษีอื่นที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยเงินฝาก เช่นเงินเดือนและค่าจ้างที่ขยายตัวตามภาวะการจ้างงานที่ปรับตัวดีขึ้น (2) ภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 เนื่องจากผลประกอบการของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นตามการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจและ (3)
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7 ที่เพิ่มขึ้นตามการจัดเก็บจากการซื้อขายสินค้าและบริการเป็นสำคัญ
ฐานะการคลังรัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายได้ 10,588.1 13,025.7 14,576.3
(5.0) (23.0) (11.9)
รายจ่าย 114,171.7 118,956.6 113,630.6
(5.5) (4.2) (-4.5)
ดุลเงินในงบประมาณ -103,583.5 -105,930.8 -99,054.3
อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ) 90.6 94.6 93.5
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
รายได้รัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายได้ทั้งหมด 10,588.1 13,025.7 14,576.3
(5.0) (23.0) (11.9)
ภาษี 9,219.5 10,047.6 12,441.2
(6.6) (9.0) (23.8)
บุคคลธรรมดา 3,691.8 4,061.5 4,570.1
(2.2) (10.0) (12.5)
นิติบุคคล 1,921.5 2,142.8 2,504.4
(12.4) (11.5) (16.9)
มูลค่าเพิ่ม 3,366.0 3,615.7 3,642.0
(11.9) (7.4) (0.7)
อื่นๆ 1,368.6 2,978.1 2,135.1
(-4.8) (117.6) (-28.3)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงร้อยละจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
รายจ่าย
ปี 2546 มีการใช้จ่ายภาครัฐผ่านคลังจังหวัดและคลังอำเภอในภาคเหนือทั้งสิ้น 113,630.6ล้านบาทลดลงร้อยละ 4.5
เทียบกับปีก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เป็น 118,956.6 ล้านบาทตามการลดลงของรายจ่ายลงทุนของภาครัฐเป็นสำคัญตลอดจนการ
ปรับเปลี่ยนระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นโดยการเบิกจ่ายงบประมาณที่เป็นรายจ่าย
ประจำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงร้อยละ0.1 เป็น 78,566.3 ล้านบาทชะลอลงเทียบกับที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 เป็น 78,499.8 ล้านบาท
ขณะที่รายจ่ายลงทุนอยู่ในเกณฑ์หดตัวโดยลดลงร้อยละ 23.0 เหลือ 23,770.7 ล้านบาทเทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.2 เหลือ
30,887.9 ล้านบาทปีก่อนอย่างไรก็ตามรายจ่ายบางประเภทมีการเบิกจ่ายเหลื่อมปีมากขึ้นเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนพิจารณา
จากรายจ่ายงบประมาณปีก่อนโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.0 เป็น 11,293.6ล้านบาททางด้านอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2546
เท่ากับร้อยละ 93.5 ลดลงจากร้อยละ94.6 ของปีก่อน
รายจ่ายรัฐบาล
(หน่วย : ล้านบาท)
2544 2545 2546
รายจ่ายงบประมาณรวม 114,171.7 118,956.6 113,630.6
(5.5) (4.2) (-4.5)
รายจ่ายประจำปีปัจจุบัน 74,132.3 78,499.8 78,566.3
(4.3) (5.9) (0.1)
เงินเดือน 44,707.6 46,171.4 47,548.8
(1.5) (3.3) (3.0)
ค่าจ้างชั่วคราว 1,918.9 1,495.2 330.4
(-0.3) (-22.1) (-77.9)
งบกลาง 14,743.0 19,515.0 19,215.7
(16.1) (32.4) (-1.5)
อื่นๆ 12,762.8 11,318.2 11,471.4
(3.1) (-11.3) (1.4)
รายจ่ายลงทุนปีปัจจุบัน 30,962.8 30,887.9 23,770.7
(7.7) (-0.2) (-23.0)
ครุภัณฑ์ 14,278.1 13,853.7 8,714.6
(-5.9) (-3.0) (-37.1)
เงินอุดหนุน 16,684.7 17,034.1 15,056.1
(23.0) (2.1) (-11.6)
รายจ่ายงบประมาณปีก่อน 9,076.5 9,568.9 11,293.6
(8.1) (5.4) (18.0)
หมายเหตุ : ตัวเลขในวงเล็บเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงจากระยะเดียวกันปีก่อน
ที่มา : สำนักงานคลังจังหวัด/คลังอำเภอในภาคเหนือ
--ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ--
-ยก-