รายงานเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเภทเงิน ล้าน : บาท
------------------------------------------------------------------------------------------
1. เงินงบประมาณ
1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 315.809
2. เงินนอกงบประมาณ
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 269.636
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามกรอบแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2.2 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 1.676
3. เงินสวัสดิการ สศช. และ เงินมูลนิธิ
3.1 เงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง สศช. 0.990
3.2 เงินมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร 0.455
รวมเป็นเงิน 588.566
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก. แผนงานบริหารการพัฒนา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก
งานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 315,809,500
--------------------------------------------------------------------------------------------
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ
ล้านบาท
งบบุคลากร = 154,541,000
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 152,134,000
1.1 เงินเดือน 141,971,360
อัตราเดิม 583 อัตรา 137,863,360
เงินประจำตำแหน่ง 4,108,000
1.2 ค่าจ้างประจำ 10,162,640
อัตราเดิม 85 อัตรา 9,552,882
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 609,758
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 2,407,000
ค่าจ้างรายเดือน 35 อัตรา 2,407,000
งบดำเนินงาน = 35,964,000
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,462,000
2.1 ค่าตอบแทน 3,657,915
ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,000,000
ค่าเช่าบ้าน 437,400
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,726,515
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 494,000
2.2 ค่าใช้สอย 19,496,313
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ พาหนะ 4,454,096
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,000,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 821,112
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 248,575
ค่าเช่าทรัพย์สิน 6,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 3,129,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 343,530
2.3 ค่าวัสดุ 4,307,772
วัสดุสำนักงาน 3,033,115
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 782,773
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 138,770
วัสดุคอมพิวเตอร์ 353,114
3. ค่าสาธารณูปโภค 8,502,000
ค่าโทรศัพท์ 3,052,200
ค่าน้ำประปา 732,000
ค่าไฟฟ้า 4,717,740
งบลงทุน = 3,400,000
4. ค่าครุภัณฑ์ 3,400,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,400,000
รถประจำตำแหน่ง เลขาธิการ 1 คัน 2,000,000
รถประจำตำแหน่ง รองเลขาธิการ 1 คัน 1,400,000
งบรายจ่ายอื่น = 121,904,500
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากุล่มอุตสาหกรรม 11,400,000
และการบริการเพื่อสนับสนุนเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ
ผลผลิตที่ 1 การจัดทำการศึกษาวิจัย
2. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจน 2,850,000
ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
3. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ 400,000
4. โครงการ 80 ชันษา 80 ตำบล เศรษฐกิจพอเพียง 950,000
5. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชน เรื่อง 1,900,000
"การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ"
6. โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ 1,140,000
ในการดำรงชีวิตของคนไทย
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ(สคร.) 590,000
8. ค่าใช้จ่ายในการผลักดันแผนพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ 668,000
9. โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ 4,200,000
10.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero-Waste Industry 4,800,000
11. โครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ และการสำรวจข้อมูลเพื่อการวาง 774,000
แผนโครงสร้างพื้นฐาน
12. โครงการประสานจัดทำยุทธศาสตร์ทุนทางสังคมและผลักดันสู่การปฏิบัติ 3,800,000
13. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ 1,051,000
14. ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และความ 2,375,000
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
15. โครงการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ 2,375,000
16. โครงการประสานและแปลงแผนยุทธศาสตร์ภาคสู่การปฏิบัติ 1,837,000
17. โครงการสนับสนุนทางวิชาการยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 275,000
18. โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 345,000
ผลผลิตที่ 2 การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน
19. ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล 247,900
ตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
20. ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 722,000
21. โครงการจัดประชุมประจำปีของ สศช. 3,800,000
22. โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม 2,257,200
23. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศระยะที่ 2 3,103,600
24. โครงการจัดทำหนังสือประจำปีข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทยและ Thailand in Brief 570,000
25. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ(ศูนย์ภาคฯ) 347,000
26. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 3,135,000
27. โครงการประเมินผลความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 475,000
28. โครงการวางแผนวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลด้านทรัพยากร 142,500
ธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม
29. โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขและการค้นหากลุ่มคนยากจนใน 684,000
ชุมชนบนพื้นที่สูง
30. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีด้านเศรษบกิจมหภาค 950,000
31. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่อสาธารณชนด้าน 67,000
การตัดสินใจเรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี
32. โครงการจัดทำรางานการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย 120,000
33. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 950,000
ผลผลิตที่ 3 การจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสัวงคมและบูรณาการศูนย์ความรู้
34. โครงการสนับสนุนทางวิชาการและติดตามประเมินผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์ 1,620,000
จังหวัดระยะที่ 2
35. โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 1,530,000
36. โครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 2 4,250,000
37. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence 2,975,000
38. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของ สศช. (Data Warehouse system) 1,712,700
39. โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. 2,975,000
40. โครงการ Planning Agencies Networking and Macroeconomic
Surveillance 1,900,000
41. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม 3,800,000
42. โครงการศูนย์เผยแพร่ข้อมูลห้องสมุด สทว. 135,000
43. โครงการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) 3,197,700
ประจำปี 2548 ด้านการพัฒนาความเป็น Logistics Hub ของประเทศ
44. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 2,157,300
45. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา 3,500,000
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
46. ค่าใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 11,400,000
ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ
47. โครงการตัดสินใจและผลักดัน/ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนา 843,000
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
48. โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. 1,425,000
49. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สศช. 11,155,000
50. โครงการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ IT 138,600
51. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 339,000
เศรษฐกิจและงานพัฒนาวิชาการกลาง
52. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง 1,000,000
53. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีด 4,000,000
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนชองประเทศ (กพข.)
54. โครงการเผยแพร่บทบาทใหม่ของ สศช. โดยใช้สื่อปฏิทิน 150,000
55. โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศทางหนังสือพิมพ์ 500,000
56. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 2548-2550) 1,900,000
ระยะที่ 1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
-พห-
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประเภทเงิน ล้าน : บาท
------------------------------------------------------------------------------------------
1. เงินงบประมาณ
1.1 เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 315.809
2. เงินนอกงบประมาณ
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ 269.636
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามกรอบแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
2.2 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ 1.676
3. เงินสวัสดิการ สศช. และ เงินมูลนิธิ
3.1 เงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้าง สศช. 0.990
3.2 เงินมูลนิธิพระยาสุริยานุวัตร 0.455
รวมเป็นเงิน 588.566
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก. แผนงานบริหารการพัฒนา
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การบริหารการพัฒนาประเทศสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและทันกับการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลก
งานวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 315,809,500
--------------------------------------------------------------------------------------------
หมวดรายจ่าย รายการ งบประมาณ
ล้านบาท
งบบุคลากร = 154,541,000
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 152,134,000
1.1 เงินเดือน 141,971,360
อัตราเดิม 583 อัตรา 137,863,360
เงินประจำตำแหน่ง 4,108,000
1.2 ค่าจ้างประจำ 10,162,640
อัตราเดิม 85 อัตรา 9,552,882
เงินเพิ่มค่าจ้างประจำ 609,758
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 2,407,000
ค่าจ้างรายเดือน 35 อัตรา 2,407,000
งบดำเนินงาน = 35,964,000
2. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 27,462,000
2.1 ค่าตอบแทน 3,657,915
ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,000,000
ค่าเช่าบ้าน 437,400
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,726,515
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 494,000
2.2 ค่าใช้สอย 19,496,313
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และ พาหนะ 4,454,096
ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,000,000
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 821,112
ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 248,575
ค่าเช่าทรัพย์สิน 6,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการ 3,129,000
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,500,000
ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 343,530
2.3 ค่าวัสดุ 4,307,772
วัสดุสำนักงาน 3,033,115
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 782,773
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 138,770
วัสดุคอมพิวเตอร์ 353,114
3. ค่าสาธารณูปโภค 8,502,000
ค่าโทรศัพท์ 3,052,200
ค่าน้ำประปา 732,000
ค่าไฟฟ้า 4,717,740
งบลงทุน = 3,400,000
4. ค่าครุภัณฑ์ 3,400,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3,400,000
รถประจำตำแหน่ง เลขาธิการ 1 คัน 2,000,000
รถประจำตำแหน่ง รองเลขาธิการ 1 คัน 1,400,000
งบรายจ่ายอื่น = 121,904,500
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนากุล่มอุตสาหกรรม 11,400,000
และการบริการเพื่อสนับสนุนเมืองศูนย์กลางการบินสุวรรณภูมิ
ผลผลิตที่ 1 การจัดทำการศึกษาวิจัย
2. โครงการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาความยากจน 2,850,000
ตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
3. โครงการศึกษารูปแบบการบริหารการพัฒนาระดับพื้นที่ 400,000
4. โครงการ 80 ชันษา 80 ตำบล เศรษฐกิจพอเพียง 950,000
5. โครงการประกวดกิจกรรมชุมชน เรื่อง 1,900,000
"การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงทั่วประเทศ"
6. โครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเกณฑ์พื้นฐาน 10 ประการ 1,140,000
ในการดำรงชีวิตของคนไทย
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการอำนวยการจัดระบบศูนย์ราชการ(สคร.) 590,000
8. ค่าใช้จ่ายในการผลักดันแผนพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงของชาติไปสู่การปฏิบัติ 668,000
9. โครงการปรับปรุงนโยบายการแข่งขันของประเทศ 4,200,000
10.โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยใช้การพัฒนาแบบ Zero-Waste Industry 4,800,000
11. โครงการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ และการสำรวจข้อมูลเพื่อการวาง 774,000
แผนโครงสร้างพื้นฐาน
12. โครงการประสานจัดทำยุทธศาสตร์ทุนทางสังคมและผลักดันสู่การปฏิบัติ 3,800,000
13. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ 1,051,000
14. ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้และความ 2,375,000
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
15. โครงการผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ชุมชนน่าอยู่ 2,375,000
16. โครงการประสานและแปลงแผนยุทธศาสตร์ภาคสู่การปฏิบัติ 1,837,000
17. โครงการสนับสนุนทางวิชาการยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 275,000
18. โครงการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 345,000
ผลผลิตที่ 2 การติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชน
19. ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล 247,900
ตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
20. ค่าใช้จ่ายในการติดตามความก้าวหน้าการประสานการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 722,000
21. โครงการจัดประชุมประจำปีของ สศช. 3,800,000
22. โครงการติดตามประเมินผลนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสังคม 2,257,200
23. โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศระยะที่ 2 3,103,600
24. โครงการจัดทำหนังสือประจำปีข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทยและ Thailand in Brief 570,000
25. ค่าใช้จ่ายในการบริหารและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ(ศูนย์ภาคฯ) 347,000
26. โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ 3,135,000
27. โครงการประเมินผลความเข้าใจของประชาชนที่มีต่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 475,000
28. โครงการวางแผนวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลด้านทรัพยากร 142,500
ธรรมฃาติและสิ่งแวดล้อม
29. โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขและการค้นหากลุ่มคนยากจนใน 684,000
ชุมชนบนพื้นที่สูง
30. โครงการสัมมนาวิชาการประจำปีด้านเศรษบกิจมหภาค 950,000
31. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลและความรู้ต่อสาธารณชนด้าน 67,000
การตัดสินใจเรื่อง ยุทธศาสตร์และแผนงานประจำปี
32. โครงการจัดทำรางานการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทย 120,000
33. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 950,000
ผลผลิตที่ 3 การจัดทำข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสัวงคมและบูรณาการศูนย์ความรู้
34. โครงการสนับสนุนทางวิชาการและติดตามประเมินผลการจัดทำสถิติผลิตภัณฑ์ 1,620,000
จังหวัดระยะที่ 2
35. โครงการเปลี่ยนปีฐานสถิติรายได้ประชาชาติของประเทศไทยระยะที่ 1 1,530,000
36. โครงการจัดทำตารางอุปสงค์และอุปทานระยะที่ 2 4,250,000
37. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบ Business Intelligence 2,975,000
38. โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลของ สศช. (Data Warehouse system) 1,712,700
39. โครงการบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สศช. 2,975,000
40. โครงการ Planning Agencies Networking and Macroeconomic
Surveillance 1,900,000
41. โครงการพัฒนาตัวชี้วัดทางสังคม 3,800,000
42. โครงการศูนย์เผยแพร่ข้อมูลห้องสมุด สทว. 135,000
43. โครงการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนานาชาติกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Focus Group) 3,197,700
ประจำปี 2548 ด้านการพัฒนาความเป็น Logistics Hub ของประเทศ
44. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 2,157,300
45. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา 3,500,000
อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
46. ค่าใช้จ่ายในการบริหารพื้นที่พิเศษถนนราชดำเนิน 11,400,000
ผลผลิตที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีประสิทธิภาพ
47. โครงการตัดสินใจและผลักดัน/ยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนา 843,000
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
48. โครงการอบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สศช. 1,425,000
49. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของ สศช. 11,155,000
50. โครงการพัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงระบบ IT 138,600
51. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 339,000
เศรษฐกิจและงานพัฒนาวิชาการกลาง
52. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการธนาคารสมอง 1,000,000
53. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีด 4,000,000
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนชองประเทศ (กพข.)
54. โครงการเผยแพร่บทบาทใหม่ของ สศช. โดยใช้สื่อปฏิทิน 150,000
55. โครงการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาประเทศทางหนังสือพิมพ์ 500,000
56. โครงการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (ปี 2548-2550) 1,900,000
ระยะที่ 1
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775
-พห-